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上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算
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上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算

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第一部分上饶市广信区尊桥乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

三部分上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广信区尊桥乡人民政府单位概况

一、部门主要职责

尊桥乡人民政府是行政公共管理服务机构,主要职责是:管理全乡的经济、文化、公共服务。

二、机构设置及人员情况

广信区尊桥乡人民政府共有预算单位1个。编制数59人,其中:行政编制26人,事业编制33人;实有人数75人,其中:在职人员53人,包括行政人员22人、全部补助事业人员14人、部分补助事业人员2人、自收自支事业人员10人,聘用人员5人;退休人员22人。

第二部分  上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  上饶市广信区尊桥乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年广信区尊桥乡政府预算收入总额为10120.48万元,其中:财政拨款收入928.07万元,其他收入9192.41万元。较上年减少了188.22万元。

(二)支出预算情况

2025年广信区尊桥乡政府预算支出总额为10120.48万元较上年减少了188.22万元按支出经济分类划分:工资福利支出779.05万元:其中工资690.72万元,基本养老保险缴费70.26万元,基本医疗保险缴费20.31万元,住房公积金52.57万元,其他工资福利支出59.57万元对个人和家庭的补助3.84万元项目支出9192.41万元按支出功能科目划分:一般公共服务支出9881.65万元,城乡社区支出123.91万元农林水支出45.25万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年广信区尊桥乡政府财政拨款预算支出总额为928.07万元,较上年增加185.27万元。按支出功能科目划分:一般公共服务支出694.57万元,商品和服务支出84.49万元。按支出项目类别划分:基本支出779.05万元,项目支出149.02万元

(四)政府性基金情况

2025年政府基金财政拨款收入0万元,基础设施建设和经济发展支出0万元。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门预算商品服务支出方面:办公费30万、印刷费10万、信息网络及软件购置更新20万、办公设备购置10万、咨询费10万、水、电费35万、差旅费20万、维修(护)费20万、培训费10万、其他商品和服务支出390万元。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202551,部门共有车辆2,其中,一般公务用车2辆。

二、2025三公经费预算情况说明

2025尊桥乡人民政府三公经费一般公共预算安排57万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。单位未发生此项业务。

公务接待费51万元,较上年一致减少0万元(包括招商引资费用)。

公务用车运行维护费6万元,比上年增(减)0万元,因单位有执法车辆,较上年预算一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。【36】2025年上饶市广信区尊桥乡人民政府预算公开表(单位)

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